Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
19.01.2023 Jiří Kyvíř 88538958 39/23 Oprava dřezové baterie a sifonu B 3 900,00 Kč
39/23 Oprava dřezové baterie a sifonu B
19.01.2023 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 46347275 40/23 Vodné, srážky 18.7.22 - 15.1.23 B 45 209,00 Kč
40/23 Vodné, srážky 18.7.22 - 15.1.23 B
19.01.2023 Michal Sklenář 62753771 41/23 Revize tlakové nádoby, školení obsluhy 1 800,00 Kč
41/23 Revize tlakové nádoby, školení obsluhy
19.01.2023 Úřad práce České republiky 72496991 42/23 Užívání nebyt. prostor (ostraha, rev.) 12/22 2 387,85 Kč
42/23 Užívání nebyt. prostor (ostraha, rev.) 12/22
18.01.2023 business communication s.r.o. 26353717 32/23 Certifikát SSL pro inform. syst. ČŠI (1 rok) 5 445,00 Kč
32/23 Certifikát SSL pro inform. syst. ČŠI (1 rok)
18.01.2023 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ 11213175 33/23 k ZAL 6/23 Školení:Zákon o stát.sl. 17.1.23 2 790,00 Kč
33/23 k ZAL 6/23 Školení:Zákon o stát.sl. 17.1.23
18.01.2023 RNDr. Ivana HEXNEROVÁ 11213175 34/23 k ZAL 4/23 Školení:Zákon o stát.sl. 17.1.23 6 180,00 Kč
34/23 k ZAL 4/23 Školení:Zákon o stát.sl. 17.1.23
18.01.2023 STK Automoto Třebíč s.r.o. 26929384 35/23 Servis AUS 2AN 4724 - oprava spínače spojky 1 690,00 Kč
35/23 Servis AUS 2AN 4724 - oprava spínače spojky
18.01.2023 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 36/23 Opravné vyúčt. 14.4.-31.12.22 k DBPS 10/23 C 27 928,41 Kč
36/23 Opravné vyúčt. 14.4.-31.12.22 k DBPS 10/23 C
17.01.2023 Trade FIDES, a.s. 61974731 30/23 Servis. pohotovost EZS 1Q/23 K 653,40 Kč
30/23 Servis. pohotovost EZS 1Q/23 K