Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 85/23 Občerstvení 1.Q/23 E 2 375,75 Kč
85/23 Občerstvení 1.Q/23 E
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 86/23 Občerstvení 1.Q/23 Z 2 043,92 Kč
86/23 Občerstvení 1.Q/23 Z
26.01.2023 AVÍZO s.r.o. 25181700 87/23 Občerstvení 1.Q/23 C 1 537,44 Kč
87/23 Občerstvení 1.Q/23 C
25.01.2023 KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s. 25060996 61/23 Vyúčt. záloh na teplo 1.1.-31.12.22 K 37 729,00 Kč
61/23 Vyúčt. záloh na teplo 1.1.-31.12.22 K
25.01.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 62/23 El. energie 11/22 T3 2 495,43 Kč
62/23 El. energie 11/22 T3
25.01.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 63/23 Úklid spol. prostor 12/22 T3 352,81 Kč
63/23 Úklid spol. prostor 12/22 T3
25.01.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 64/23 Teplo 11/22 T3 5 902,88 Kč
64/23 Teplo 11/22 T3
25.01.2023 GREMO s.r.o. 61326267 65/23 Oprava hlavn. přívodu vody DN 50 - havárie U 15 541,24 Kč
65/23 Oprava hlavn. přívodu vody DN 50 - havárie U
25.01.2023 GREMO s.r.o. 61326267 66/23 Opr.potrubí u vodoměru - rozšíření průtoku U 9 258,92 Kč
66/23 Opr.potrubí u vodoměru - rozšíření průtoku U
25.01.2023 SAJM COMP s.r.o. 25886231 67/23 Projektor EPSON EB-2250U M 29 887,00 Kč
67/23 Projektor EPSON EB-2250U M