Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
09.04.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 663/14 - vodné vyúčt. 10.12.13-12.3.14 N. Jičín 312,12 Kč
663/14 - vodné vyúčt. 10.12.13-12.3.14 N. Jičín
09.04.2014 PNEUMATIKY DRBOUT s.r.o. 649/14 - letní pneu + práce na AUS 7 243,00 Kč
649/14 - letní pneu + práce na AUS
09.04.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 650/14 - pojištění 72,00 Kč
650/14 - pojištění
09.04.2014 Pražská teplárenská a.s. 45273600 652/14 - teplo v TV 3/14 Praha 6 17 168,55 Kč
652/14 - teplo v TV 3/14 Praha 6
09.04.2014 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 656/14 - telefony 3/14 Jihlava 1 936,00 Kč
656/14 - telefony 3/14 Jihlava
09.04.2014 UNICLEAN spol. s r.o. 25156659 657/14 - úklid 3/14 Pelhřimov 2 129,00 Kč
657/14 - úklid 3/14 Pelhřimov
09.04.2014 SLUŽBA, výrobní družstvo 00028819 658/14 - ostraha objektu - PCO 3/14 Č. Budějovice 1 286,00 Kč
658/14 - ostraha objektu - PCO 3/14 Č. Budějovice
09.04.2014 SATinternet.info s.r.o. 25986694 660/14 - internet 4/14 Pardubice 3 570,00 Kč
660/14 - internet 4/14 Pardubice
09.04.2014 Caleum a.s. 661/14 - optické myši 3 170,20 Kč
661/14 - optické myši
09.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 664/14 - intranet 3/14 309 524,34 Kč
664/14 - intranet 3/14