Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.03.2022 Autodíly Pojer, s.r.o. 26905761 349/22 Servis AUS 2AN 4724 - oprava brzd 8 198,19 Kč
349/22 Servis AUS 2AN 4724 - oprava brzd
22.03.2022 JVPO spol. s r. o. 26106175 346/22 Revize hasicích přístrojů a vod. hydrantů 1 670,00 Kč
346/22 Revize hasicích přístrojů a vod. hydrantů
17.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 331/22 Servis výtahů 2/22 T3 340,74 Kč
331/22 Servis výtahů 2/22 T3
17.03.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 332/22 Teplo 2/22 T3 7 763,86 Kč
332/22 Teplo 2/22 T3
17.03.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 344/22 Cest. poj. EŠI 28.- 31.3.22 PhDr. Musilová 160,00 Kč
344/22 Cest. poj. EŠI 28.- 31.3.22 PhDr. Musilová
17.03.2022 Severočeské vodovody a 49099451 345/22 Vyúčt.vodné,srážky 11.3.21-3.3.22 U 2 164,00 Kč
345/22 Vyúčt.vodné,srážky 11.3.21-3.3.22 U
17.03.2022 Ministerstvo zemědělství 00020478 330/22 Užívání nebyt. prostor 2/22 Z 33 013,38 Kč
330/22 Užívání nebyt. prostor 2/22 Z
17.03.2022 REAGA s.r.o. 25678124 333/22 Drobné ICT 1.Q/22 K 1 009,14 Kč
333/22 Drobné ICT 1.Q/22 K
17.03.2022 REAGA s.r.o. 25678124 334/22 Drobné ICT 1.Q/22 P 1 842,83 Kč
334/22 Drobné ICT 1.Q/22 P
17.03.2022 REAGA s.r.o. 25678124 335/22 Drobné ICT 1.Q/22 S 3 934,92 Kč
335/22 Drobné ICT 1.Q/22 S