Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
14.04.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 489/22 Cest. poj. EŠI 26.-29.4.22 PhDr.Musilová 160,00 Kč
489/22 Cest. poj. EŠI 26.-29.4.22 PhDr.Musilová
14.04.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 490/22 Cest. poj. EŠI 16.-21.5.22 Mgr.Juráňová 241,00 Kč
490/22 Cest. poj. EŠI 16.-21.5.22 Mgr.Juráňová
14.04.2022 Trade FIDES, a.s. 61974731 491/22 Servis objekt. zařízení LATIS 2Q/22 B 1 324,95 Kč
491/22 Servis objekt. zařízení LATIS 2Q/22 B
14.04.2022 Fakultní nemocnice u sv. Anny 00159816 492/22 Periodická zdr. prohlídka (2 osoby) 3/22 B 1 020,00 Kč
492/22 Periodická zdr. prohlídka (2 osoby) 3/22 B
13.04.2022 JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 06080618 482/22 Rozesílka newsletteru ČŠI: 12.4.2022 1 936,00 Kč
482/22 Rozesílka newsletteru ČŠI: 12.4.2022
13.04.2022 Trade FIDES, a.s. 61974731 483/22 Servis. pohotovost EZS 2Q/22 K 653,40 Kč
483/22 Servis. pohotovost EZS 2Q/22 K
13.04.2022 Česká pošta, s.p. 47114983 484/22 Poštovní služby 3/22 G + regiony, KSH 49 230,00 Kč
484/22 Poštovní služby 3/22 G + regiony, KSH
12.04.2022 BMS SERVIS, s.r.o. 27723364 478/22 Kontrola GSM modulu B 4 235,00 Kč
478/22 Kontrola GSM modulu B
12.04.2022 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 479/22 Teplo TV 3/22 A 20 019,51 Kč
479/22 Teplo TV 3/22 A
12.04.2022 Veolia Energie Praha, a.s. 03669564 480/22 Teplo ÚT 3/22 A 74 423,46 Kč
480/22 Teplo ÚT 3/22 A