Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.05.2022 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 587/22 Servis AUS 8AD 0679 - roční Z 6 094,18 Kč
587/22 Servis AUS 8AD 0679 - roční Z
03.05.2022 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 588/22 Praní prádla 04/22 G, A, S 3 847,00 Kč
588/22 Praní prádla 04/22 G, A, S
03.05.2022 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 589/22 Občerstvení 25.- 26.4. návštěva ŠI Slovensk 4 219,00 Kč
589/22 Občerstvení 25.- 26.4. návštěva ŠI Slovensk
03.05.2022 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 590/22 Občerstvení 27.- 28.4. návštěva ŠI Slovensk 5 195,00 Kč
590/22 Občerstvení 27.- 28.4. návštěva ŠI Slovensk
03.05.2022 FCC Liberec, s.r.o. 63146746 591/22 Svoz odpadu 4/22 L 1 950,12 Kč
591/22 Svoz odpadu 4/22 L
03.05.2022 NTT DATA Business Solutions a.s. 26718537 592/22 Provoz InspIS Služba 1, 2 4/22 544 500,00 Kč
592/22 Provoz InspIS Služba 1, 2 4/22
03.05.2022 Quantcom, a.s. 28175492 593/22 Internet 4/22 A 6 534,00 Kč
593/22 Internet 4/22 A
03.05.2022 Ján Kamidra 67832083 586/22 Servis AUS 7AH 1814 - přezutí pneu L 400,00 Kč
586/22 Servis AUS 7AH 1814 - přezutí pneu L
02.05.2022 STAND CZ. spol. s.r.o. 25563068 573/22 Servis tel. ústředny 4/22 G 2 638,00 Kč
573/22 Servis tel. ústředny 4/22 G
02.05.2022 Služba, výrobní družstvo 00028819 574/22 Ostraha objektu 4/22 C 1 286,23 Kč
574/22 Ostraha objektu 4/22 C