Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
26.05.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 731/22 Vyúčt. zál. el.eng 25.5.21-23.5.22 G 523 778,25 Kč
731/22 Vyúčt. zál. el.eng 25.5.21-23.5.22 G
26.05.2022 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 732/22 Vyúčt.zál. el.eng. 25.5.21-23.5.22 G(byt př 10 498,88 Kč
732/22 Vyúčt.zál. el.eng. 25.5.21-23.5.22 G(byt př
25.05.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 715/22 Cestovní pojištění EŠI 17.6.22 Mgr.Juráňová 40,00 Kč
715/22 Cestovní pojištění EŠI 17.6.22 Mgr.Juráňová
25.05.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 716/22 Cestovní poj.EŠI 26.6.-1.7.22 Mgr.Juráňová 241,00 Kč
716/22 Cestovní poj.EŠI 26.6.-1.7.22 Mgr.Juráňová
25.05.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 717/22 Cestovní poj. EŠI 20.-25.6.22 Mgr.Juráňová 241,00 Kč
717/22 Cestovní poj. EŠI 20.-25.6.22 Mgr.Juráňová
25.05.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 718/22 Cestovní poj. EŠI 1.-3.6.22 Mgr.Juráňová 120,00 Kč
718/22 Cestovní poj. EŠI 1.-3.6.22 Mgr.Juráňová
25.05.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 719/22 Cestovní poj. EŠI 12.-16.6.22 Mgr.Juráňová 201,00 Kč
719/22 Cestovní poj. EŠI 12.-16.6.22 Mgr.Juráňová
25.05.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 720/22 Cestovní poj. EŠI 17.-20.5.22 PhDr. Musilov 160,00 Kč
720/22 Cestovní poj. EŠI 17.-20.5.22 PhDr. Musilov
25.05.2022 Ján Kamidra 67832083 721/21 Servis AUS - 3x přezutí pneu L 1 700,00 Kč
721/21 Servis AUS - 3x přezutí pneu L
25.05.2022 Ján Kamidra 67832083 722/22 Servis AUS 5AB 6368 - výměna brzdových dest 5 370,00 Kč
722/22 Servis AUS 5AB 6368 - výměna brzdových dest