Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
16.06.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 853/22 Vodné 3.3.- 1.6.22 T3 939,97 Kč
853/22 Vodné 3.3.- 1.6.22 T3
16.06.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 854/22 Úklid spol. prostor 5/22 T3 352,81 Kč
854/22 Úklid spol. prostor 5/22 T3
16.06.2022 TUkas a.s. 26149958 848/22 Servis AUS 8AD 4484 - roční 30 350,53 Kč
848/22 Servis AUS 8AD 4484 - roční
15.06.2022 Ministerstvo zemědělství 00020478 847/22 Užívání nebyt. prostor 5/22 Z 24 316,57 Kč
847/22 Užívání nebyt. prostor 5/22 Z
14.06.2022 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 838/22 ICT tonery - 2.Q/22 T 4 411,66 Kč
838/22 ICT tonery - 2.Q/22 T
14.06.2022 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 839/22 ICT tonery - 2.Q/22 K 3 402,52 Kč
839/22 ICT tonery - 2.Q/22 K
14.06.2022 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 840/22 ICT tonery - 2.Q/22 Z 2 929,41 Kč
840/22 ICT tonery - 2.Q/22 Z
14.06.2022 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 841/22 ICT tonery - 2.Q/22 G 73 670,85 Kč
841/22 ICT tonery - 2.Q/22 G
14.06.2022 Real centrum Cars, s.r.o. 62243527 842/22 Servis AUS 2AN 4998 - diag. brzdového systé 999,98 Kč
842/22 Servis AUS 2AN 4998 - diag. brzdového systé
14.06.2022 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 843/22 Občerstvení: 8.6.22 jednání ČŠI se SMO a SM 2 057,00 Kč
843/22 Občerstvení: 8.6.22 jednání ČŠI se SMO a SM