Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
30.06.2022 SAKO Brno, a.s. 60713470 906/22 Svoz odpadu 2.Q/22 B 7 424,11 Kč
906/22 Svoz odpadu 2.Q/22 B
30.06.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 907/22 Kancelářské potřeby - 2.Q/22 E 11 495,00 Kč
907/22 Kancelářské potřeby - 2.Q/22 E
30.06.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 908/22 Kancelářské potřeby - 2.Q/22 H 2 880,11 Kč
908/22 Kancelářské potřeby - 2.Q/22 H
30.06.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 909/22 Kancelářské potřeby - 2.Q/22 L 2 299,00 Kč
909/22 Kancelářské potřeby - 2.Q/22 L
30.06.2022 EURO VÝTAHY s r. o. 24665631 910/22 Servis výtahu 2.Q/22 A 1 546,38 Kč
910/22 Servis výtahu 2.Q/22 A
30.06.2022 MÚZO Praha s.r.o. 49622897 911/22 Servisní poplatek EIS JASU 1-6/22 49 597,90 Kč
911/22 Servisní poplatek EIS JASU 1-6/22
30.06.2022 Dušan Hopp Auto Díly Servis s.r.o. 27763196 913/22 Škodní událost AUS 3AE 3621 - nárazník 23 865,01 Kč
913/22 Škodní událost AUS 3AE 3621 - nárazník
30.06.2022 STAND CZ spol. s r.o. 25563068 912/22 Servis tel. ústředny 6/22 G 2 638,00 Kč
912/22 Servis tel. ústředny 6/22 G
29.06.2022 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 888/22 Občerstvení: Seminář 27.-28.6.22 4 800,00 Kč
888/22 Občerstvení: Seminář 27.-28.6.22
29.06.2022 Karel Benda 72193395 889/22 Servis AUS 2AN 5048 - oprava klimatizace 2 800,00 Kč
889/22 Servis AUS 2AN 5048 - oprava klimatizace