Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.09.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 1318/22 Občerstvení 4.Q/22 T 218,25 Kč
1318/22 Občerstvení 4.Q/22 T
20.09.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 1320/22 Občerstvení 4.Q/22 Z 1 717,82 Kč
1320/22 Občerstvení 4.Q/22 Z
20.09.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 1321/22 Občerstvení 4.Q/22 S 1 612,53 Kč
1321/22 Občerstvení 4.Q/22 S
20.09.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 1322/22 Občerstvení 4.Q/22 E 2 289,97 Kč
1322/22 Občerstvení 4.Q/22 E
20.09.2022 AVÍZO s.r.o. 25181700 1323/22 Občerstvení 4.Q/22 M 2 069,87 Kč
1323/22 Občerstvení 4.Q/22 M
20.09.2022 Pražské vodovody a 25656635 1324/22 Vyúčt.zál. vodné 16.9.21-16.9.22 A 1 021,00 Kč
1324/22 Vyúčt.zál. vodné 16.9.21-16.9.22 A
20.09.2022 Pražské vodovody a 25656635 1325/22 Vyúčt.zál.vodné,srážky 16.9.21-16.9 22A 12 998,00 Kč
1325/22 Vyúčt.zál.vodné,srážky 16.9.21-16.9 22A
19.09.2022 Teldatcom s.r.o. 47286695 1302/22 Servis tel. ústředny 8/22 U 568,70 Kč
1302/22 Servis tel. ústředny 8/22 U
19.09.2022 TOREX SECURITY, spol. s r.o. 25039598 1305/22 Zabezpečovací vstupní kódy zaměstnanci NPI 1 960,00 Kč
1305/22 Zabezpečovací vstupní kódy zaměstnanci NPI
19.09.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 1306/22 Úklid spol. prostor 8/22 T3 352,81 Kč
1306/22 Úklid spol. prostor 8/22 T3