Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
06.10.2022 Jaromír Dočekal 10538372 1468/22 Revize hromosvodů B 2 867,70 Kč
1468/22 Revize hromosvodů B
06.10.2022 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 1466/22 Korektura TZ úspěšné SOŠ 3 700,00 Kč
1466/22 Korektura TZ úspěšné SOŠ
06.10.2022 PATROL group s.r.o. 46981233 1467/22 Ostraha objektu 9/22 J 932,69 Kč
1467/22 Ostraha objektu 9/22 J
06.10.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 1469/22 ZPC Rakousko 19.10.22 CP Z. Dufková 40,00 Kč
1469/22 ZPC Rakousko 19.10.22 CP Z. Dufková
06.10.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 1470/22 Cest. pojištění EŠI 9.-14.10.22 D.Musilov 241,00 Kč
1470/22 Cest. pojištění EŠI 9.-14.10.22 D.Musilov
06.10.2022 ORBIX s.r.o. 26694638 1471/22 Cest. pojištění EŠI 18.-21.10.22 D.Musil 160,00 Kč
1471/22 Cest. pojištění EŠI 18.-21.10.22 D.Musil
06.10.2022 GREMO s.r.o. 61326267 1473/22 Servis výměníku 9/22 U 1 452,00 Kč
1473/22 Servis výměníku 9/22 U
06.10.2022 Česká pošta, s.p. 47114983 1474/22 Časová razítka (2615ks) 9/22 4 280,98 Kč
1474/22 Časová razítka (2615ks) 9/22
06.10.2022 Fakultní nemocnice u sv. Anny 00159816 1475/22 Periodická zdr. prohlídka (1 os.) 9/22 B 540,00 Kč
1475/22 Periodická zdr. prohlídka (1 os.) 9/22 B
06.10.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 1476/22 Srážková voda 1.7.-30.9.22 T3 367,57 Kč
1476/22 Srážková voda 1.7.-30.9.22 T3