Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.11.2022 AUTOSAJM CZ,s.r.o. 27529975 1675/22 Servis AUS 1AZ 7837 - roční, STK, ME 13 535,44 Kč
1675/22 Servis AUS 1AZ 7837 - roční, STK, ME
07.11.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 1676/22 Úklid spol. prostor 10/22 T3 352,81 Kč
1676/22 Úklid spol. prostor 10/22 T3
07.11.2022 GREMO s.r.o. 61326267 1677/22 Servis výměníku 10/22 U 1 452,00 Kč
1677/22 Servis výměníku 10/22 U
07.11.2022 Úřad práce České republiky 72496991 1780/22 Užívání nebyt. prostor 9/22 H 11 206,36 Kč
1780/22 Užívání nebyt. prostor 9/22 H
04.11.2022 Jiří Novák 01933663 1644/22 Revize EZS a EPS A 5 700,00 Kč
1644/22 Revize EZS a EPS A
04.11.2022 Jiří Novák 01933663 1645/22 Revize hromosvodů (interval 4 roky) A 5 150,00 Kč
1645/22 Revize hromosvodů (interval 4 roky) A
04.11.2022 Jiří Novák 01933663 1646/22 Revize elektrospotřebičů A 8 100,00 Kč
1646/22 Revize elektrospotřebičů A
04.11.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1648/22 Mobilní telefony 10/22 106 708,65 Kč
1648/22 Mobilní telefony 10/22
04.11.2022 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1649/22 Mobilní internet 10/22 2 135,83 Kč
1649/22 Mobilní internet 10/22
04.11.2022 PATROL group s.r.o. 46981233 1636/22 Ostraha objektu 10/22 J 932,69 Kč
1636/22 Ostraha objektu 10/22 J