Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
28.08.2023 GREMO s.r.o. 61326267 1293/23 Servis výměníku 06/23 U 1 452,00 Kč
1293/23 Servis výměníku 06/23 U
28.08.2023 GREMO s.r.o. 61326267 1294/23 Servis výměníku 07/23 U 1 452,00 Kč
1294/23 Servis výměníku 07/23 U
25.08.2023 AUTOSLUŽBY Solvayova s.r.o. 28702280 1295/23 Servis AUS 4AJ 9498 - roční U 5 435,00 Kč
1295/23 Servis AUS 4AJ 9498 - roční U
24.08.2023 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 1288/23 Občerstvení - seminář EŠ 22.-23.8.23 18 420,00 Kč
1288/23 Občerstvení - seminář EŠ 22.-23.8.23
24.08.2023 Národní pedagogický institut České 45768455 1289/23 Vyúčt. zál. - služby k výpůjčce 2022 J 40 579,00 Kč
1289/23 Vyúčt. zál. - služby k výpůjčce 2022 J
24.08.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1290/23 Teplo 7/23 T3 2 477,74 Kč
1290/23 Teplo 7/23 T3
24.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1291/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 G 5 321,58 Kč
1291/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 G
23.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1282/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 C 2 805,69 Kč
1282/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 C
23.08.2023 KS Mobil, s.r.o. 29264189 1287/23 Mobilní telefony (10 ks) 77 890,00 Kč
1287/23 Mobilní telefony (10 ks)
23.08.2023 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 1283/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 A 6 862,87 Kč
1283/23 Hygienické potřeby 3.Q/23 A