Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.09.2023 OTIS a.s. 42324254 1439/23 Servis výtahu 9/23 U 2 718,87 Kč
1439/23 Servis výtahu 9/23 U
27.09.2023 Chára Sport, a.s. 26421470 1440/23 Servis AUS 2AN 5161 - roční 3 927,00 Kč
1440/23 Servis AUS 2AN 5161 - roční
26.09.2023 AIR Consult CZ s.r.o. 03713300 1431/23 Revize tlakových nádob P 2 044,00 Kč
1431/23 Revize tlakových nádob P
25.09.2023 PLYNSERVIS Jan Husinecký 73492019 1426/23 Revize plynových kotlů, bojleru a rozvodů 8 639,00 Kč
1426/23 Revize plynových kotlů, bojleru a rozvodů
25.09.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1427/23 ZPC SAE Dubaj 23.-27.10.23 Mgr.Boudová 21 814,00 Kč
1427/23 ZPC SAE Dubaj 23.-27.10.23 Mgr.Boudová
25.09.2023 Tomáš Kopecký 69367426 1428/23 Výmalba a oprava kanceláře U 80 846,00 Kč
1428/23 Výmalba a oprava kanceláře U
25.09.2023 Chára Sport, a.s. 26421470 1429/23 Servis AUS 2AN 5042 - roční 3 985,00 Kč
1429/23 Servis AUS 2AN 5042 - roční
25.09.2023 Chára Sport, a.s. 26421470 1430/23 Servis AUS 1AZ 7835 - roční 3 926,00 Kč
1430/23 Servis AUS 1AZ 7835 - roční
22.09.2023 EURO VÝTAHY s r. o. 24665631 1425/23 Servis výtahu 3.Q/23 A 1 778,70 Kč
1425/23 Servis výtahu 3.Q/23 A
21.09.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1420/23 Teplo 8/23 T3 2 477,74 Kč
1420/23 Teplo 8/23 T3