Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
17.10.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1583/23 El. energie 8/23 T3 1 710,01 Kč
1583/23 El. energie 8/23 T3
17.10.2023 Krajská hygienická stanice 71009167 1584/23 Úklid spol. prostor 9/23 T3 352,81 Kč
1584/23 Úklid spol. prostor 9/23 T3
17.10.2023 Teldatcom s.r.o. 47286695 1585/23 Servis tel. ústředny 9/23 U 568,70 Kč
1585/23 Servis tel. ústředny 9/23 U
17.10.2023 AVE Ústí nad Labem s.r.o. 61329002 1586/23 Svoz směs. odpadu 4Q/23 U 5 624,58 Kč
1586/23 Svoz směs. odpadu 4Q/23 U
16.10.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1565/23 Cestovní poj. EŠI 15.-20.10.23 D.Musilová 241,00 Kč
1565/23 Cestovní poj. EŠI 15.-20.10.23 D.Musilová
16.10.2023 Plzeňská STK, s.r.o. 64360440 1573/23 Servis AUS 2AN 4995 - STK a ME 2 490,00 Kč
1573/23 Servis AUS 2AN 4995 - STK a ME
16.10.2023 Autodíly Pojer, s.r.o. 26905761 1574/23 Servis AUS 3AU 6724 - výměna předních brzd 4 610,55 Kč
1574/23 Servis AUS 3AU 6724 - výměna předních brzd
16.10.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1575/23 Cestovní pojištění EŠI 09/23 D.Musilová 240,00 Kč
1575/23 Cestovní pojištění EŠI 09/23 D.Musilová
16.10.2023 ORBIX s.r.o. 26694638 1576/23 Cestovní pojištění EŠI 9/23 R.Juráňová 280,00 Kč
1576/23 Cestovní pojištění EŠI 9/23 R.Juráňová
16.10.2023 ČEZ Teplárenská, a.s. 27309941 1577/23 Teplo 9/23 U 135,71 Kč
1577/23 Teplo 9/23 U