Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 419/24 Občerstvení - 2.Q/24 H 2 112,48 Kč
419/24 Občerstvení - 2.Q/24 H
03.04.2024 Quantcom, a.s. 28175492 426/24 Internet 3/24 A 8 100,95 Kč
426/24 Internet 3/24 A
03.04.2024 Klamnet, s.r.o. 29371465 402/24 Servis PZTS 3/24 M 2 420,00 Kč
402/24 Servis PZTS 3/24 M
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 408/24 Občerstvení - 2.Q/24 K 2 719,18 Kč
408/24 Občerstvení - 2.Q/24 K
03.04.2024 EMPECOM, s.r.o. 25837516 425/24 Internet 4/24 M 3 594,00 Kč
425/24 Internet 4/24 M
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 407/24 Občerstvení - 2.Q/24 U 2 578,81 Kč
407/24 Občerstvení - 2.Q/24 U
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 415/24 Občerstvení - 2.Q/24 M 708,54 Kč
415/24 Občerstvení - 2.Q/24 M
03.04.2024 AVÍZO s.r.o. 25181700 405/24 Občerstvení - 2.Q/24 T 163,75 Kč
405/24 Občerstvení - 2.Q/24 T
03.04.2024 CCS Česká společnost pro platební 27916693 403/24 Služby CCS 3/24 279 563,94 Kč
403/24 Služby CCS 3/24
03.04.2024 S.O.S. akciová společnost 43965181 424/24 Ostraha objektu 2Q/24 M 6 588,45 Kč
424/24 Ostraha objektu 2Q/24 M