Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 682/24 Drobné ICT - 2Q/24 S 19 185,76 Kč
682/24 Drobné ICT - 2Q/24 S
20.05.2024 ORBIX s.r.o. 26694638 671/24 Cestovní pojištění EŠI 4/24 PhDr. Musilová 401,00 Kč
671/24 Cestovní pojištění EŠI 4/24 PhDr. Musilová
20.05.2024 Auto Šídlo s.r.o. 26128098 675/24 Servis AUS 4AJ 9497 - roční, přední stěrače 7 315,47 Kč
675/24 Servis AUS 4AJ 9497 - roční, přední stěrače
20.05.2024 Miroslav Zajíček 41069803 672/24 Učební pomůcka pro EŠ (obrázkové karty) 1 021,00 Kč
672/24 Učební pomůcka pro EŠ (obrázkové karty)
20.05.2024 Netfox s.r.o. 27574032 678/24 Adobe CC for Teams - licence18.5.24-19.5.25 28 338,20 Kč
678/24 Adobe CC for Teams - licence18.5.24-19.5.25
20.05.2024 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 674/24 Hygienické potřeby 2Q/24 C 3 340,92 Kč
674/24 Hygienické potřeby 2Q/24 C
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 688/24 Drobné ICT - 2Q/24 M 4 294,29 Kč
688/24 Drobné ICT - 2Q/24 M
20.05.2024 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 673/24 Vyúčt. el.eng. 12.-30.4.24 C byt k DBPS 72 617,96 Kč
673/24 Vyúčt. el.eng. 12.-30.4.24 C byt k DBPS 72
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 680/24 Drobné ICT - 2Q/24 G 3 060,09 Kč
680/24 Drobné ICT - 2Q/24 G
20.05.2024 REAGA s.r.o. 25678124 687/24 Drobné ICT - 2Q/24 J 128,26 Kč
687/24 Drobné ICT - 2Q/24 J