Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.09.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1199/24 Telefony 8/24 L 2 215,03 Kč
1199/24 Telefony 8/24 L
04.09.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1210/24 Mobilní telefony 8/24 78 000,54 Kč
1210/24 Mobilní telefony 8/24
04.09.2024 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1211/24 Mobilní internet 8/24 G 671,55 Kč
1211/24 Mobilní internet 8/24 G
03.09.2024 Beliani (DE) GmbH 1185/24 k ZAL 24/24 Nábytek - křesílka (2ks) ŘI 3 998,00 Kč
1185/24 k ZAL 24/24 Nábytek - křesílka (2ks) ŘI
03.09.2024 Klamnet, s.r.o. 29371465 1188/24 Servis PZTS 8/24 M 2 420,00 Kč
1188/24 Servis PZTS 8/24 M
03.09.2024 Ondřej Zloský 68559747 1181/24 IT služby-správa a zabezp. systému InspIS 12 100,00 Kč
1181/24 IT služby-správa a zabezp. systému InspIS
03.09.2024 Quantcom, a.s. 28175492 1178/24 Služba: Optické vlákno 22.-31.8.24 195,16 Kč
1178/24 Služba: Optické vlákno 22.-31.8.24
03.09.2024 Chára Sport, a.s. 26421470 1180/24 Servis AUS 1AZ 7835 - oprava a STK 23 986,00 Kč
1180/24 Servis AUS 1AZ 7835 - oprava a STK
03.09.2024 DVAGPOL Praha s.r.o. 26910233 1189/24 Úklid 8/24 B 24 200,00 Kč
1189/24 Úklid 8/24 B
03.09.2024 AVE CZ odpadové hospodářství 49356089 1186/24 Svoz odpadu 8/24 P 798,60 Kč
1186/24 Svoz odpadu 8/24 P