Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
05.12.2025 Jaromír Mauer 05260574 1716/25 Přenosný elektrický konvektor 6 ks 5 590,20 Kč
1716/25 Přenosný elektrický konvektor 6 ks
05.12.2025 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25458302 1731/25 Vyúčt. zál. el. eng. 11/25 M (EAN465232) 20 313,00 Kč
1731/25 Vyúčt. zál. el. eng. 11/25 M (EAN465232)
04.12.2025 Pražská plynárenská, a.s. 60193492 1713/25 Vyúčt. zál. plyn 11/25 C 13 631,34 Kč
1713/25 Vyúčt. zál. plyn 11/25 C
04.12.2025 JASPA s.r.o. 26845725 1715/25 Úklid 11/25 T3 8 197,75 Kč
1715/25 Úklid 11/25 T3
04.12.2025 JetWash s.r.o. 06499180 1706/25 Servis AUS - 8x uskladnění pneumatik 9 680,00 Kč
1706/25 Servis AUS - 8x uskladnění pneumatik
04.12.2025 Biskupství královéhradecké 00445134 1707/25 Telefon 11/25 E 811,85 Kč
1707/25 Telefon 11/25 E
04.12.2025 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 1708/25 Praní prádla 11/25 G 3 219,00 Kč
1708/25 Praní prádla 11/25 G
04.12.2025 Pražské vodovody a 25656635 1714/25 Vyýčt. zál.vodné 4.12.24-2.12.25 G 1 025,00 Kč
1714/25 Vyýčt. zál.vodné 4.12.24-2.12.25 G
04.12.2025 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 1710/25 Služby el. komunikací 11/25 P,K,U,L,B,M 9 491,54 Kč
1710/25 Služby el. komunikací 11/25 P,K,U,L,B,M
04.12.2025 PRAMACO s.r.o. 28256484 1709/25 k ZAL 59/25 Látka na závěsy do ubyt. pokoj 1 414,00 Kč
1709/25 k ZAL 59/25 Látka na závěsy do ubyt. pokoj