Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
22.11.2024 Krajská hygienická stanice 71009167 1728/24 Teplo 10/24 T3 7 776,91 Kč
1728/24 Teplo 10/24 T3
22.11.2024 Jiří Novák 01933663 1729/24 Revize elektrospotřebičů 3 780,00 Kč
1729/24 Revize elektrospotřebičů
22.11.2024 Jiří Novák 01933663 1727/24 Revize EZS a EPS - A 7 200,00 Kč
1727/24 Revize EZS a EPS - A
22.11.2024 FAST ČR, a.s. 24777749 1726/24 Chladnička kombinovaná Whirlpool - L 8 418,00 Kč
1726/24 Chladnička kombinovaná Whirlpool - L
21.11.2024 Libor Vanek 70035814 1725/24 Revize elektrospotř. a ruč. nářadí 18 331,50 Kč
1725/24 Revize elektrospotř. a ruč. nářadí
20.11.2024 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 1723/24 Předtisková korektura TZ a SA 2023/2024 12 840,00 Kč
1723/24 Předtisková korektura TZ a SA 2023/2024
20.11.2024 Česká pošta, s.p. 47114983 1722/24 Poštovní služby 10/24 P 159,00 Kč
1722/24 Poštovní služby 10/24 P
20.11.2024 Mgr. Markéta Lakosilová 06455921 1724/24 Korektura Výroční zprávy ČŠI 2023/2024 49 800,00 Kč
1724/24 Korektura Výroční zprávy ČŠI 2023/2024
19.11.2024 REAGA s.r.o. 25678124 1716/24 Drobné ICT 4Q/24 H 5 453,47 Kč
1716/24 Drobné ICT 4Q/24 H
19.11.2024 REAGA s.r.o. 25678124 1719/24 Drobné ICT 4Q/24 M 3 381,95 Kč
1719/24 Drobné ICT 4Q/24 M