Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
27.05.2026 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 661/26 ICT tonery 2.Q/26 A 539,66 Kč
661/26 ICT tonery 2.Q/26 A
27.05.2026 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 659/26 ICT tonery 2.Q/26 B 1 355,20 Kč
659/26 ICT tonery 2.Q/26 B
27.05.2026 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 658/26 ICT tonery 2.Q/26 J 1 863,40 Kč
658/26 ICT tonery 2.Q/26 J
27.05.2026 OTIS a.s. 42324254 654/26 Servis výtahu 5/26 U 3 159,31 Kč
654/26 Servis výtahu 5/26 U
27.05.2026 BRYVECASTA s.r.o. 24762695 656/26 ICT tonery 2.Q/26 G 40 184,10 Kč
656/26 ICT tonery 2.Q/26 G
26.05.2026 Miroslav Pačuta Autoservis 66733251 649/26 Servis AUS - 6x přezutí a uskladnění pneu 7 502,00 Kč
649/26 Servis AUS - 6x přezutí a uskladnění pneu
26.05.2026 Robert Malík 17744563 648/26 Čištění koberců v kancelářích Z 11 000,00 Kč
648/26 Čištění koberců v kancelářích Z
26.05.2026 Jedelský a Kuběnka s.r.o. 14321866 650/26 Oprava elektrického vedení mezi zásuvkami 3 026,00 Kč
650/26 Oprava elektrického vedení mezi zásuvkami
26.05.2026 Krajská hygienická stanice 71009167 652/26 Teplo 4/26 T3 9 050,34 Kč
652/26 Teplo 4/26 T3
26.05.2026 Chlebíčky Letná s.r.o. 24199257 653/26 Občerstvení:Seminář pro začinajicí ŠI 25.5. 2 775,00 Kč
653/26 Občerstvení:Seminář pro začinajicí ŠI 25.5.