Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
23.01.2014 AUTOBOND GROUP a.s. 27567575 161/14 - havarijní oprava aus 1AJ 3404 4 857,50 Kč
161/14 - havarijní oprava aus 1AJ 3404
23.01.2014 Krajská Hygienická stanice 71009167 167/14 - servis výtahů 12/14 171,44 Kč
167/14 - servis výtahů 12/14
22.01.2014 AGC systems s.r.o. 25249461 150/14 - fixační jednotka 4 598,00 Kč
150/14 - fixační jednotka
22.01.2014 Nakladatelství Sagit a.s. 27776981 151/14 - publikace 435,00 Kč
151/14 - publikace
22.01.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 152/14 - nákup toneru 4 566,00 Kč
152/14 - nákup toneru
22.01.2014 JENA - nábytek, s.r.o. 25564501 153/14 - nábytek kuch. linka 9 472,00 Kč
153/14 - nábytek kuch. linka
22.01.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 154/14 - renovace toneru do tiskárny 399,00 Kč
154/14 - renovace toneru do tiskárny
22.01.2014 DATART INTERNATIONAL, a.s. 60192615 155/14 - nákup mobilních telefonů (2ks) 2,00 Kč
155/14 - nákup mobilních telefonů (2ks)
22.01.2014 Ministerstvo zemědělství 00020478 156/14 - užívání nebyt. prostor 12/13 Šumperk 3 696,00 Kč
156/14 - užívání nebyt. prostor 12/13 Šumperk
21.01.2014 Gerhard Horejsek a spol., s.r. 00526282 145/14 - práce na AUS 9A6 1722 1 580,99 Kč
145/14 - práce na AUS 9A6 1722