Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
11.02.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 291/14 - služby VPN - 1/14 - Trutnov 1 954,15 Kč
291/14 - služby VPN - 1/14 - Trutnov
10.02.2014 SUMA 63109930 282/14 - konference 2 880,00 Kč
282/14 - konference
10.02.2014 Arrano Group 26792303 283/14 - služby BOZP a PO 01/14 24 200,00 Kč
283/14 - služby BOZP a PO 01/14
10.02.2014 AVE CZ odpadové hospodářství s 49356089 284/14 - svoz odpadu 1/14 Plzeň 529,00 Kč
284/14 - svoz odpadu 1/14 Plzeň
10.02.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 285/14 - užívání nebyt. prostor 12/13 Ml. Boleslav 2 043,00 Kč
285/14 - užívání nebyt. prostor 12/13 Ml. Boleslav
10.02.2014 Art-reprofax spol. s r.o. 40766357 247/14 - čištění kopírovacích strojů 5 626,50 Kč
247/14 - čištění kopírovacích strojů
10.02.2014 AUTOSKLO ROGER, s.r.o. 63469588 248/14 - výměna předního skla 1AJ 2101 4 943,00 Kč
248/14 - výměna předního skla 1AJ 2101
10.02.2014 ČEZ 27232433 249/14 - el. energie vyúčt. 1/14 Olomouc 2 783,00 Kč
249/14 - el. energie vyúčt. 1/14 Olomouc
10.02.2014 SAJM s.r.o. 14615312 250/14 - nákup exrerní DVD mechaniky 739,00 Kč
250/14 - nákup exrerní DVD mechaniky
10.02.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 252/14 - telefonní poplatky 11/13 H. Brod 699,00 Kč
252/14 - telefonní poplatky 11/13 H. Brod