Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
19.02.2014 ORBIX, s.r.o. 26694638 335/14 - letenka - Malta - Faltysová 10 400,00 Kč
335/14 - letenka - Malta - Faltysová
19.02.2014 D&D SECURITY, a.s. 340/14 - oprava EZS, kabeláže, čidel 10 285,00 Kč
340/14 - oprava EZS, kabeláže, čidel
19.02.2014 C System CZ a.s. 27675645 341/14 - nákup Wifi routeru 483,00 Kč
341/14 - nákup Wifi routeru
19.02.2014 Lahůdky PALMA spol. s r. o. 61060208 342/14 - občerstvení 748,65 Kč
342/14 - občerstvení
19.02.2014 Český institut interních audit 62932632 343/14 - školení Fürstová 2 420,00 Kč
343/14 - školení Fürstová
19.02.2014 Pražské služby, a.s. 60194120 345/14 - svoz odpadu 1-3/14 ústředí 10 747,00 Kč
345/14 - svoz odpadu 1-3/14 ústředí
19.02.2014 GTS NOVERA s.r.o. 28492170 251/14 - telefony 01/14 Jihlava 1 673,00 Kč
251/14 - telefony 01/14 Jihlava
18.02.2014 ABEL-Computer s. r.o. 47678488 337/14 - renovace tonerů 2 185,00 Kč
337/14 - renovace tonerů
18.02.2014 Stěhováček s.r.o. 25828380 333/14 - STĚHOVÁNÍ NÁBYTKU 4 840,00 Kč
333/14 - STĚHOVÁNÍ NÁBYTKU
18.02.2014 ANAG,spol. s r.o. 25354671 334/14 - školení - Kostecká 2 390,00 Kč
334/14 - školení - Kostecká