Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
04.06.2014 Argus spol. s r.o. 00203459 1045/14 - převoz finan. hotovosti 5/14 1 307,00 Kč
1045/14 - převoz finan. hotovosti 5/14
03.06.2014 ČR-Úřad pro zastupování státu 69797111 1006/14 - el. energie vyúčt. 18.1.-13.4.14 Kolín 800,00 Kč
1006/14 - el. energie vyúčt. 18.1.-13.4.14 Kolín
03.06.2014 Senta, spol. s r.o. 48153028 1009/14 - oprava kopírky 4 562,00 Kč
1009/14 - oprava kopírky
03.06.2014 Jídelny.cz, s.r.o. 1010/14 - publikace 450,00 Kč
1010/14 - publikace
03.06.2014 Gymnázium Příbram 61100226 1011/14 - obědy v rámci výjezdní porady 2 412,00 Kč
1011/14 - obědy v rámci výjezdní porady
03.06.2014 Hygienické potřeby s.r.o. 02271338 1012/14 - hygienické potřeby 508,00 Kč
1012/14 - hygienické potřeby
03.06.2014 KONICA MINOLTA spol. s r.o. 00176150 1013/14 - servis kopírky 6 671,90 Kč
1013/14 - servis kopírky
03.06.2014 Blankyt Plus spol. s r.o. 61946508 1026/14 - úklid 5/14 - Nový Jičín 5 237,00 Kč
1026/14 - úklid 5/14 - Nový Jičín
03.06.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 1021/14 - kancel., hygien.,potřeby, občerstvení 11 571,74 Kč
1021/14 - kancel., hygien.,potřeby, občerstvení
03.06.2014 Město Cheb 00253979 1022/14 - služby k nájmu vyúčt. 2013 Cheb 10 031,00 Kč
1022/14 - služby k nájmu vyúčt. 2013 Cheb