Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
30.01.2025 ACTIVA spol. s r.o. 48111198 117/25 Kancelářské potřeby 1.Q/25 P 37,75 Kč
117/25 Kancelářské potřeby 1.Q/25 P
29.01.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 110/25 Občerstvení 1Q/25 T 997,01 Kč
110/25 Občerstvení 1Q/25 T
29.01.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 109/25 Občerstvení 1Q/25 E 1 329,35 Kč
109/25 Občerstvení 1Q/25 E
29.01.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 111/25 Občerstvení 1Q/25 Z 997,01 Kč
111/25 Občerstvení 1Q/25 Z
29.01.2025 Krajská hygienická stanice 71009167 104/25 Elektrická energie 12/24 T3 2 981,64 Kč
104/25 Elektrická energie 12/24 T3
29.01.2025 Palác Pardubice s.r.o. 03458059 105/25 Nájem 6 park. míst - valorizace 1Q/25 E 867,93 Kč
105/25 Nájem 6 park. míst - valorizace 1Q/25 E
29.01.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 106/25 Občerstvení 1Q/25 S 332,34 Kč
106/25 Občerstvení 1Q/25 S
29.01.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 108/25 Občerstvení 1Q/25 K 1 994,03 Kč
108/25 Občerstvení 1Q/25 K
29.01.2025 TOLIMA CZECH expres s.r.o. 02493004 102/25 Servis AUS 2AN 5052 - výměna svíček 2 714,01 Kč
102/25 Servis AUS 2AN 5052 - výměna svíček
29.01.2025 Eagle Eyes a.s. 01502875 107/25 Občerstvení 1Q/25 P 3 323,38 Kč
107/25 Občerstvení 1Q/25 P